|
|
Faktúra |
201400681
|
Ročný prenájom výdajníka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
DOXX MINERAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400030
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
275,34 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2140002
|
Pranie prádla MŠ
|
75,77 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
ELPRA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
051/1502/13-FHV-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
03.02.2014 |
UMB |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
61005314
|
Flexo hadica D 160
|
189,60 |
s DPH |
|
06/2014
|
|
03.02.2014 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14882171
|
Časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
JurisDt - N.Medlen, Redakcia Škola |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140071
|
Matematické cvičenia pre dyskalkulikov
|
17,30 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140100004
|
Štiepka
|
1 608.84 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Bioenergia SM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131068
|
Servisné práce MŠ
|
217,31 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
GIGABIT s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3209828032
|
Elektrina nedoplatok ŠJ
|
1 703,13 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3209827030
|
Elektrina nedoplatok ZŠ
|
4,41 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400005
|
Čierne uhlie
|
1 627,08 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Allo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Časopis Mladý Záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400041333
|
Služby mobilnej siete
|
28,06 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14010423
|
Štiepka
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
420130986
|
Seminár Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Vema s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7757676199
|
Služby pevnej siete
|
52,08 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013086
|
PC
|
465,10 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013085
|
Toner
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14010360
|
Štiepka z DÚ
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.12.2013 |