Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8356084250 Telekomunikačné služby 82,90 s DPH 13.09.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 8356084456 Telekomunikačné služby 20,48 s DPH 13.09.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 52500454 Školské pomôcky 90,00 s DPH 11.09.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 2400112 Mäso 422,59 s DPH 10.09.2024 Okáľ ŠJ 25.09.2024 12.09.2024
Faktúra 1024518201 Potraviny 273,98 s DPH 10.09.2024 Ryba Žilina, spol. s.r.o. ŠJ 24.09.2024 12.09.2024
Faktúra 45539 Poplatky banke pre ŠJ 12,90 s DPH 09.09.2024 Základná škola s MŠ ŠJ ZŠ s MŠ 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 240761 Zelenina 293,30 s DPH 09.09.2024 Ludrová PD ŠJ 23.09.2024 12.09.2024
Faktúra 4224000322 Spotrebný tovar pre ŠJ 675,85 s DPH 06.09.2024 Kinekus s.r.o. ZŠ s MŠ 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra 8355856586 Telekomunikačné služby 111,80 s DPH 05.09.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024061 Výroba a tlač školských stravných noriem 69,00 s DPH 05.09.2024 Peter Derzsi - PVD ZŠ s MŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 5720022725 Poistenie 210,06 s DPH 03.09.2024 Generali Slovensko poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 2400110 Mäso 370,47 s DPH 03.09.2024 Okáľ ŠJ 18.09.2024 05.09.2024
Faktúra 230418919 Potraviny 139,21 s DPH 02.09.2024 Inmédia ŠJ 12.09.2024 03.09.2024
Faktúra 11240585 WC kombi 393,10 s DPH 02.09.2024 DomSTAV, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra 230419015 Potraviny 568,23 s DPH 02.09.2024 Inmédia ŠJ 12.09.2024 03.09.2024
Faktúra 240725 Zelenina 158,51 s DPH 02.09.2024 Ludrová PD ŠJ 16.09.2024 03.09.2024
Faktúra 20241367 Učebnice Matematiky 479,40 s DPH 02.09.2024 Libera Terra s.r.o. ZŠ s MŠ 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra 3209828709 Elektrina ŠJ 751,00 s DPH 02.09.2024 SSE ZŠ s MŠ 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra 3209807709 Elektrina 790,00 s DPH 02.09.2024 SSE ZŠ s MŠ 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra 1822024 Odborná prehliadka telocvičného náradia 195,85 s DPH 28.08.2024 Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. ZŠ s MŠ 28.08.2024 28.08.2024
zobrazené záznamy: 321-340/4636