Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250318 Servisné služby 120,87 s DPH 03.04.2025 GIGABIT s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 2380726089 Kancelárske potreby, všeobecný materiál 447,72 s DPH 03.04.2025 LYRECO CE ZŠ s MŠ 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 21100313 Licencia 250,00 s DPH 31.03.2025 KUBO Media s.r.o. ZŠ s MŠ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 9500048386 Verejná správa ročný prístup 233,70 s DPH 28.03.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 10125 Servis kanalizačných systémov 258,30 s DPH 25.03.2025 Petr Mrázek, Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov ZŠ s MŠ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 2025055 Dezinsekcia, deratizácia 180,81 s DPH 20.03.2025 Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. ZŠ s MŠ 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 2025114 Lyžiarsky výcvik 1 950,00 s DPH 18.03.2025 BP Winter s.r.o. 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 24250661 Časopis Slávik 9,50 s DPH 18.03.2025 ARES, s.r.o. 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 222025 Telekomunikačné služby 34,37 s DPH 13.03.2025 Slovak Telekom a.s 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 212025 Rezivo 112,00 s DPH 13.03.2025 Michal Klimek 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 202025 Poplatky banke pre ŠJ 57,55 s DPH 13.03.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 232025 Telekomunikačné služby 86,55 s DPH 13.03.2025 Slovak Telekom a.s 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 202503590 odborná publikácia 124,00 s DPH 13.03.2025 RAABE s.r.o. 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 20250263 Počítačová technika 106,50 s DPH 13.03.2025 GIGABIT s.r.o. ZŠ s MŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 1127477401 úhrada telefóny 121,31 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s 10.03.2025 10..03.2025
Faktúra 825001472 Vodné 457,14 s DPH 28.02.2025 Vodárenská spoločnosť RBK a.s. 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 250140 Zelenina 189,54 s DPH 24.02.2025 Ludrová PD ŠJ 10.03.2025 25.02.2025
Faktúra 2025034 Potraviny 726,47 s DPH 21.02.2025 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 07.03.2025 25.02.2025
Faktúra 2500011 tonery 735,00 s DPH 18.02.2025 Martin Gregor eM- Media 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 1127477402 úhrada telefóny 86,18 s DPH 18.02.2025 Slovak Telekom a.s 18.02.2025 18.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4455